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不合格品處理辦法及糾正預(yù)防管理制度

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Q有限公司 DY /Q 03(GL)-13 對檢驗不合格產(chǎn)品的處理辦法 編制: 審批: 實施日期: 2009年 9月 10日 一、目的 對不合格品進(jìn)行控制, 以防止不合格品的非預(yù)期使用。 保證公司 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。 二、適用范圍 適用于公司所有原材料、外協(xié)件、半成品、成品的不合格品控制。 本辦法是《不合格控制程序》 、《監(jiān)視和測量控制程序》的支持性 文件。 三、職責(zé) 對不合格品的判定、標(biāo)識、隔離和處理,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 對不合格品處理的監(jiān)督由經(jīng)營部負(fù)責(zé)。 對大批量不合格品處理和改進(jìn)措施的審批,對顧客退貨的鑒定由 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 原材料和外協(xié)件中不合格品的處置和退換由經(jīng)營部協(xié)助處理。 四、工作程序 1 來料檢驗 1.1 來料(包括外協(xié)件)經(jīng)檢驗不合格者,不得入庫。 1.2 質(zhì)檢員對該批不合格來料作出標(biāo)識,并填寫《不合格品處理 單》,報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。 并在來料檢驗記錄中填寫不合格記 錄。 1

品質(zhì)異常處理及不合格品管理辦法

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品質(zhì)異常處理和不合格品管理辦法 1 .目的: 1.1 為有效的控制不合格和品質(zhì)異常的重復(fù)發(fā)生消除產(chǎn)生不合格品的隱患。 2.范圍: 2.1 本規(guī)定適用于生產(chǎn)制造過程出現(xiàn)品質(zhì)異常和不合格品的評審及處理 3.定義: 3.1 不合格:不符合合同、標(biāo)樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定的技術(shù)文件的要求。 3.2 不合格品:任何有一個或一個以上指標(biāo)不符合合同、標(biāo)樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定要 求的產(chǎn)品。 3.3 輕度不合格品:指不構(gòu)成對產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。 (按正常工藝經(jīng)后道加工后,仍能符合標(biāo) 準(zhǔn)要求) 3.4 嚴(yán)重不合格品:指構(gòu)成對產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。 (必須改制或已無加工價值) 3.5 重大質(zhì)量事故:指某產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn):經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 30000 元以上批量不合格。 4.指導(dǎo)文件: 4.1 《不合格品控制程序》 5.職責(zé): 5.5 各責(zé)任單位依不合格品評審得出

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