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附件1: 部門 流程 否 是 否 否 是 查詢 否 否 是 是 I:可供各部門查詢的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)。 B:采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,按實(shí)際采購(gòu)貨物數(shù)量、單價(jià)制訂采購(gòu)訂單。 F:財(cái)務(wù)審核人審核后由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 E:采購(gòu)員將發(fā)票與入庫(kù)單粘貼在原始憑證粘貼單上到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。 D:保管員依據(jù)審核后的訂單,驗(yàn)收實(shí)物的數(shù)量和質(zhì)量生成并打印三聯(lián)入庫(kù)單。 G:財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后由權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批。 H:獲批后的發(fā)票由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽,確認(rèn)往來(lái)賬目后掛賬。 材料采購(gòu)付款流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 財(cái) 務(wù) 部 J:請(qǐng)款 總 裁 A:采購(gòu)計(jì)劃 B:采購(gòu)訂單 經(jīng) 營(yíng) 部 E:采購(gòu)發(fā)票 H:發(fā)票掛帳 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) D:采購(gòu)入庫(kù) A:由經(jīng)營(yíng)部提交審批后《物料采購(gòu)計(jì)劃》 C:經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)確認(rèn)采購(gòu)訂單貨物的數(shù)量及單價(jià),并對(duì)訂單做審核處理。 M:履行全部手續(xù)后到財(cái)務(wù)部由出納付款。 J:采購(gòu)員查詢往來(lái)數(shù)
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