造價通
更新時間:2025.05.31
淺談如何加強醫(yī)院內(nèi)部審計管理

格式:pdf

大?。?span class="single-tag-height">111KB

頁數(shù): 2頁

隨著時代的發(fā)展和進步,中國醫(yī)院也建設(shè)得越來越好,醫(yī)院規(guī)模的擴大化,在一定程度上給醫(yī)院內(nèi)部各個部門的管理帶來了很大的問題,因為醫(yī)院內(nèi)部管理審計工作的漏洞,給醫(yī)院造成了重大的損失。主要探討醫(yī)院內(nèi)部審計管理中存在的問題,以及做好醫(yī)院內(nèi)部審計管理工作的主要措施。

建筑企業(yè)現(xiàn)場施工單位內(nèi)部審計管理制度流程

格式:pdf

大?。?span class="single-tag-height">166KB

頁數(shù): 8頁

精心整理 XXXXXXXXXXXXX公司 內(nèi)部審計管理制度 第一章 總?則 第一條 ?為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使內(nèi)部審計工作制度化,法制化,根據(jù)國家審 計法規(guī),結(jié)合公司實際,特制定本辦法。 ? 第二條 ?本辦法所稱內(nèi)部審計,是指公司審計部依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制 度和公司內(nèi)部管理規(guī)定,對公司、分公司、項目財務(wù)收支、財務(wù)預算、財務(wù)決算、 資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價工 作。? 第三條 ??公司審計部應當按照國家有關(guān)規(guī)定,依照內(nèi)部審計準則的要求,認真組織 做好內(nèi)部審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,明確經(jīng)濟責任,糾正違規(guī)行為,檢查內(nèi)部控制 程序的有效性,防范和化解經(jīng)營風險,維護公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序,促進公司提高 經(jīng)營管理水平,實現(xiàn)經(jīng)營目標。 ? 第二章審計部門職責 第四條 ?公司審計部門應當履行以下主要職責: ? (一) ?制定公司內(nèi)部審計工作制

熱門知識

內(nèi)部審計管理

精華知識

內(nèi)部審計管理

最新知識

內(nèi)部審計管理
點擊加載更多>>

相關(guān)問答

內(nèi)部審計管理
點擊加載更多>>
專題概述
內(nèi)部審計管理相關(guān)專題

分類檢索: