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更新時間:2025.05.11
造價咨詢公司內(nèi)部管理制度

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xx工程造價咨詢有限公司 管理制度 目 錄 第一章 管理大綱 第二章 崗位職責(zé) 第三章 人事管理 第四章 員工守則 第五章 財務(wù)管理 第六章 技術(shù)檔案管理 第七章 質(zhì)量控制制度 第八章 保密制度 第九章 企業(yè)印章管理制度 第一章 管理大綱 第一條 為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大, 提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特 制訂本管理細(xì)則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程, 遵守公司的規(guī)章制度 和各項決定、紀(jì)律。 第三條 公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任 何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽。 第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害 公司利益或破壞公司發(fā)展。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、 創(chuàng)造性和提高全體員工 的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理

內(nèi)部監(jiān)督制度和經(jīng)濟責(zé)任制 (2)

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醫(yī)院財務(wù)內(nèi)監(jiān)督制度和經(jīng)濟責(zé)任制 為了適應(yīng)醫(yī)院快速發(fā)展的需要,進一步加強醫(yī)院財務(wù)管 理制度化、規(guī)范化,使醫(yī)院財務(wù)體系得以有效運行,以確保 醫(yī)院資產(chǎn)完整及會計信息的真實性、準(zhǔn)確性,特制定財務(wù)內(nèi) 部監(jiān)督檢查制度。 一、設(shè)立財務(wù)監(jiān)督檢查小組 檢查小組定期、不定期的對醫(yī)院財務(wù)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢 查,對發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),要采取有效督導(dǎo)措施,改進 和完善醫(yī)院財務(wù)管理制度。 二、實施細(xì)則 (一)、財務(wù)預(yù)算監(jiān)督檢查 1.醫(yī)院財務(wù)是否按制度編制財務(wù)預(yù)算,一切收入、支出是否 全部納入預(yù)算管理。 2.財務(wù)預(yù)算是否堅持以收定支、收支平 衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則,是否科學(xué)合理。 3.檢查預(yù) 算的執(zhí)行情況, 是否按已編制的預(yù)算組織收入、 安排支出。 4. 對預(yù)算執(zhí)行中的問題,是否做出科學(xué)、客觀地分析并采取了 改進措施。 (二)、財務(wù)收入監(jiān)督檢查 1.各項收入的取得是否符合國家的有關(guān)法律和政策規(guī)定,是 否由

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