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更新時間:2025.01.05
某監(jiān)理公司三標整合管理體系內部審核報告

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XX 監(jiān)理公司內部審核報告 表號 編號: 受審核部門 審核組長 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的:檢查管理體系運行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍:共 X個公司管理部門及工程監(jiān)理部的活動工作現(xiàn)場。 審核依據(jù) :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標準、公司管理體系的管理手冊、程序文件等體系文件及相關法律法 規(guī)及其他要求。 審核情況 / 結論: 根 據(jù) 公司 XX年 度 內審 計劃的 安排 ,公 司 本 次內審 共組建 X 個審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對本公 司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201

內部質量體系審核報告2

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內部質量體系審核報告 Q/XJDG-J-Q-27 NO. 編制: 年 月 日 審核: 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質量管理體系運行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標準基本公司 管理體系文件要求,確保體系運行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標準 ②本公司質量體系管理文件 ③相關法律法規(guī) 參加成員 審核結果 審核組 受審部門 不合格項 建議項 觀察項 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 問題點分析 1)4.2.4記錄控制(產品生產、檢驗記錄普遍缺) 2)7.5.3標識追溯(因缺乏過程控制,造成不合格品不能追溯到人) 3)計量設備未檢定(每年一次由相關法定單位校檢) 4)銷售部合同執(zhí)行率

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